Proposta Orçamentária - 2007
 
RECEITAS
VALOR
RENDA TRIBUTÁRIA  
Contribuição Sindical - Pessoa Fisíca 51.000,00
Contribuição Sindical - Pessoa Jurídica 10.000,00
TOTAL
61.000,00
   
RENDA SOCIAL  
Mensalidades 38.000,00
Anuidades 32.000,00
TOTAL
70.000,00
   
RENDA PATRIMONIAL  
Juros de Depósitos 31.900,00
Aluguel de Imóveis 4.100,00
TOTAL
36.000,00
   
RENDA EXTRAORDINÀRIA  
Receitas Diversas 10.000,00
TOTAL
10.000,00
   
SUBTOTAL DAS RECEITAS 177.000,00
   
RETIFICAÇÕES  
Devolução Contribuição Sindical 200,00
Devolução Anuidade/Mensalidade 600,00
Devolução Contribuição Confederativa 5.200,00
Outras Despesas Diversas 3.000,00
TOTAL
9.000,00
   
TOTAL DE RECEITAS 168.000,00
   
RECURSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 247.000,00
   
TOTAL
415.000,00
   

Julio César Vieira
Contador Responsável - CRC/SC 013.176/0.9

João Paulo de Souza
Presidente

Maristela Sombrio Godoy
Diretora de Finanç.e Administração

DESPESAS
VALOR
PESSOAL  
Salários 7.900,00
13º Salário 670,00
Férias 400,00
ABONO PECUNIÁRIO 340,00
GRATIFICAÇÃO ANUAL (ACT) 670,00
Vale Transporte 1.800,00
Vale Alimentação 3.200,00
Estagiários 5.000,00
Outras Despesas Eventuais 500,00
SUB-TOTAL
20.480,00
   
ENCARGOS SOCIAIS  
INSS 3.080,00
INSS Autonomo 920,00
FGTS 800,00
PIS 170,00
SUB-TOTAL
4.970,00
TOTAL
25.450,00
   
COM TERCEIROS  
Assessoria Contábil 5.000,00
Assessoria Juridica 3.200,00
Assessoria de Imprensa 3.600,00
Serviços de Manutenção e Reparos 2.000,00
Serviços de Faxina 1.100,00
Outros Serviços 2.300,00
TOTAL
17.200,00
   
ADMINISTRATIVAS  
Fotocópias 400,00
Artigos de Copa e Cozinha 500,00
Artigos de Expediente 800,00
Artigos de Informática 600,00
Artigos de Limpeza e Higiene 300,00
Seguro das Salas 800,00
Impostos e Taxas 400,00
Energia Elétrica (CELESC) 2.400,00
Outras Despesas Eventuais 500,00
Telefone Fixo 4.000,00
Telefone Celular 3.000,00
Condominio das Salas 4.500,00
Condominio da Garagem 1.000,00
TOTAL
19.200,00
   
DAS INTERSINDICAIS  
Eletrosul 350,00
Tractebel 350,00
Celesc 5.000,00
Agricultura 1.500,00
Tim Celular 350,00
Codesc 350,00
Sebrae 350,00
Casan 700,00
Outras Despesas Eventuais 1.500,00
TOTAL
10.450,00
   
DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  
Impressão Jornal do SAESC 5.100,00
Correios Jornal SAESC 4.500,00
Publicação de Editais 1.700,00
Internet/Manutenção Homepage 900,00
Contribuição GRCS de Associados 14.000,00
Grafica ( Impressão GRCS) 1.200,00
Correios Remessa GRCS 3.300,00
Despesa com Eventos 2.000,00
Prêmio SAESC Universitário 2.400,00
Outras Despesas Eventuais 5.000,00
TOTAL
40.100,00
   
DIVERSAS  
Assinatura de Jornal 600,00
Gráfica e Impressão ( Boletos Anuidade) 500,00
Correios (Remessa Anuidade) 1.500,00
Doações 2.200,00
Outras Despesas Eventuais 2.000,00
TOTAL
6.800,00
   
DO VEÍCULO  
Combustível e Lubrificantes 2.800,00
Seguro do Carro e Licenciamento 1.100,00
Manutenção e Revisão 1.000,00
Despachante e Outros 500,00
TOTAL
5.400,00
   
DIRETORIA/CONSELHO  
Alimentação 3.600,00
Representação Sindical 3.000,00
Transporte (Combustivel, Estac. Passagem e Táxi) 1.200,00
Viagem (Passagem, Hospedagem e/ou Diária) 3.200,00
TOTAL
11.000,00
   
FINANCEIRAS  
Contrib. Prov. s/ MF- CPMF 1.100,00
Despesas Bancárias 1.000,00
TOTAL
2.100,00
   
TOTAL DO CUSTEIO
137.700,00
   
DESPESAS DE CAPITAL/INVESTIMENTOS  
Biblioteca 500,00
Móveis e Utensílios 1.500,00
Aparelhos Equipamentos e Máquinas 2.000,00
Instalações 1.000,00
Veiculo 25.000,00
TOTAL
30.000,00
   
TOTAL CUSTEIO
137.700,00
TOTAL INVESTIMENTOS
30.000,00
RESERVA FINANCEIRA
247.300,00
TOTAL
415.000,00

 



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